Cartavenue® : la 1ère carte Visa prépayée réservée aux annonceurs pour leurs actions Marketing et Commerciales
Aujourd’hui, pour augmenter leurs ventes, les grandes marques sont toutes confrontées au même challenge : répondre à la demande de prix bas des consommateurs par des promotions sans déprécier la valeur de leur Marque.
Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons nos clients dans la mise en place de leurs actions marketing et commerciales avec un souci constant d’efficacité et d’innovation. C’est pourquoi, aujourd’hui, nous sommes heureux d’être les premiers à leur proposer la solution capable de répondre à cet objectif : Cartavenue.
Cartavenue est une offre simple et économique qui permet d’émerger des offres concurrentes.
Plus qu’un outil innovant, Cartavenue va donc changer notre regard sur la Promotion qui, pour la première fois, devient créatrice de valeur pour la Marque !
Cédric Reny,
Président Directeur Général
CUSTOM SOLUTIONS
« Aujourd’hui plus que jamais, il devient capital de pouvoir mesurer l’efficacité de vos opérations Marketing (Offres de remboursement, Offres à primes) grâce à des rapports statistiques complets, fiables et simples à analyser en un coup d’oeil.
Depuis 10 ans, nos 400 clients apprécient la qualité de nos statistiques quotidiennes et profitent maintenant d’une nouvelle version encore plus pertinente et efficace. Aujourd’hui, faites comme eux, rejoignez les et profitez de notre exclusivité sur le marché : un comptage jour J des courriers reçus qui vous garantit une lisibilité temps réel de votre opération promotionnelle pour une prise de décision en toute sérénité. Vous avez tout à y gagner. »
Cédric Reny, pdg de Custom Solutions
RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2011
Forte progression du résultat d’exploitation : +44% à 1,5M€
Amélioration de la marge d’exploitation à 15%
Renforcement de la trésorerie : +25% à 25M€
Aix en Provence, le 5 juillet 2011 :
CUSTOM SOLUTIONS (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALSOL) acteur majeur en France des solutions de Marketing Opérationnel et de Supply Chain à forte valeur ajoutée, annonce ce jour ses résultats consolidés pour le 1er emestre 2011, clos au 31 mars 2011.
Résultats S1 2011
Chiffres semestriels consolidés au 31 mars 2011, non audités
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En milliers d’euros |
S1 2011 |
S1 2010 |
S1 2011 vs. |
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Chiffre d’affaires |
10 104 |
7 519 |
+35,0% |
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Résultat d’exploitation* |
1 517 |
1 054 |
+43,9% |
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% du CA |
15,0% |
14,0% |
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Résultat financier |
159 |
169 |
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Résultat courant avant impôt |
1 676 |
1 223 |
+37,0% |
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Résultat exceptionnel |
(356) |
23 |
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Résultat net |
880 |
885 |
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* retraité de la participation des salariés
Le chiffre d’affaires du 1er semestre (1er octobre 2010 au 31 mars 2011) s’établit à 10,1 M€, en progression de +35% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent. Cette forte croissance des ventes est principalement organique : la progression du chiffre d’affaires hors acquisition atteint en effet +21% sur la période.
Le résultat d’exploitation du 1er semestre 2011 s’établit à 1,5 M€, en forte croissance de 44% par rapport au 1er semestre 2010. La rentabilité du Groupe se renforce, avec une marge d’exploitation qui atteint 15% du chiffre d’affaires. Avant participation des salariés, le résultat d’exploitation atteint 1,7 M€, soit une marge opérationnelle de 16,8%.
Cette amélioration de la rentabilité s’explique par l’évolution favorable du mix des ventes, du fait d’une progression plus rapide des opérations à forte valeur ajoutée, notamment sur le support internet. Les charges d’exploitation évoluent en ligne avec le chiffre d’affaires, à +34%. Le renforcement des équipes induit une hausse de la masse salariale de 40%, dont près de la moitié provient de l’intégration des effectifs GECIP, en grande partie absorbée par la progression du volume d’affaires.
Le résultat financier est stable, à 159 K€. Après retraitement d’un produit financier de participation non récurrent de 51 K€ comptabilisé sur le premier semestre, le résultat financier affiche une nette progression de +35%, bénéficiant à la fois de l’augmentation de la trésorerie sous gestion et de l’amélioration des rendements sur les placements financiers.
Le résultat exceptionnel de -356 K€ correspond aux frais non récurrents de restructuration liés à l’allègement des ressources humaines de la société GECIP acquise en novembre 2010. Cette rapide restructuration devrait permettre une contribution positive de la nouvelle filiale aux résultats du Groupe dès le deuxième semestre.
Le résultat net du 1er semestre 2011, impacté par cette charge exceptionnelle, est néanmoins stable sur un an, à 880 K€.
Structure financière particulièrement saine et forte hausse de la trésorerie disponible
Au 31 mars 2011, les capitaux propres de CUSTOM SOLUTIONS s’élèvent à 15 M€. Le BFR, structurellement négatif, évolue encore favorablement de -5 M€ sur la période. Les flux de trésorerie d’exploitation ressortent à 6 M€. La trésorerie au 30 mars (disponibilités et valeurs mobilières de placement) progresse fortement de 25% en 6 mois, à 24,9 M€ (dont 10 M€ de trésorerie en propre CUSTOM SOLUTIONS). Le Groupe reste, par ailleurs, libre de toute dette financière et affiche ainsi un bilan particulièrement sain et solide.
Faits marquants du 1er semestre 2011
L’activité de CUSTOM SOLUTIONS a été marquée durant ce premier semestre par :
– Une forte croissance de +33% des devis signés grâce au renforcement des équipes commerciales.
– Une progression particulièrement soutenue de l’activité Marketing Opérationnel de +55% toutes activités confondues, et de +32% à périmètre constant (hors activité de GECIP), grâce notamment à une nette augmentation des investissements en offres promotionnelles de la part des annonceurs et à une reprise de la consommation des ménages en biens d’équipements depuis le milieu de l’année 2010.
– Une croissance de l’activité Supply Chain de +8% grâce à l’arrivée de nouveaux clients dans la logistique de PLV notamment, et à l’accroissement des capacités logistiques.
– Une progression de 32% sur un an du nombre de clients, avec la signature de nouveaux annonceurs de premier plan tels que Mercedes, Parrot, Zodiac, Stanley, ou Karcher.
– L’intégration réussie du fonds de commerce GECIP, renommé CUSTOM SOLUTIONS GECIP, dont le développement a été repositionné sur ses savoir-faire historiques : le Business Intelligence et la gestion de bases de données.
Cédric Reny, PDG de CUSTOM SOLUTIONS commente : « Avec ces excellents résultats, nous réalisons sur ce premier semestre 2011 une performance historique qui confirme la solidité et la pertinence de notre business model. La progression des ventes et la restructuration rapide et efficace de l’acquisition GECIP, nous permettent d’envisager sereinement une croissance de notre résultat d’exploitation supérieure à 25% sur l’ensemble de l’exercice 2011. Notre stratégie reste centrée sur la croissance organique, mais notre trésorerie encore renforcée nous conforte dans nos ambitions de recherche de nouvelles opportunités d’acquisitions ciblées, afin d’accélérer encore notre développement. »
Prochain communiqué
Chiffre d’affaires annuel (clos au 30 septembre) :
6 décembre 2011 (après clôture du marché)
> Forte progression du chiffre d’affaires S1 2011 : +35% à 10,1 M€
> Croissance significative des devis signés sur la période : +33%
> Bonne contribution de la nouvelle acquisition GECIP
En Mars dernier, Custom Solutions a mené une grande enquête de satisfaction auprès de ses clients et prospects.
Cette enquête révèle un niveau global de satisfaction élevé. En effet, Custom Solutions obtient une note générale de 3.05/4 et 95 % de ses contacts lui attribuent une note supérieure ou égale à 3/4.
Au-delà de la notation globale obtenue, ce sont la qualité de la relation commerciale, la compétence des équipes et leur disponibilité/réactivité qui ont été soulignées par les professionnels interrogés; de quoi encourager la société à poursuivre l’un de ses principaux objectifs : la satisfaction client.